4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
Data de Lançamento: 14/10/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9785/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
10590/000-2016 - 01
-1.247,88
0,00
1 - Anulação da Nota nº10590/0-2016
-1.247,88
1,0000
-1.247,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/016-2016
0,00
140,30
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
140,30
1,0000
140,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/017-2016
0,00
229,05
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
229,05
1,0000
229,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/015-2016
0,00
58,02
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
58,02
1,0000
58,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/016-2016
0,00
229,05
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
229,05
1,0000
229,05
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
74
11923/000-2016
9.133,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - FINANÇAS
9.133,00
CM/CO
3.512,6900
2,60
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/011-2016
0,00
3.659,62
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES |
PREVIDENCIÁRIAS - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. OUTUBRO/2016 |
3.659,62
1,0000
3.659,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
104
11919/000-2016
36,96
0,00
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE |
16% - PLANEJ. URBANO |
36,96
UN
2,0000
18,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
104
11920/000-2016
1.229,18
0,00
1 - COXIM DO MOTOR. L/D
231,00
UN
1,0000
231,00
2 - COXIM DO CAMBIO . SUPERIOR L/E
249,06
UN
1,0000
249,06
3 - HOMOCINETICA. TRIZETA L/E
567,18
UN
1,0000
567,18
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. SEMI EIXO L/C
90,97
UN
1,0000
90,97
5 - AQUISIÇÃO: KIT. SEMI EIXO L/D RODA - PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 |
- DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO |
90,97
PÇ
1,0000
90,97
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/014-2016
0,00
46,85
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
46,85
1,0000
46,85
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
101
11917/000-2016
106,59
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. MARIO COVAS PARA LS PNEUS - PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD FIESTA |
PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE 6% - PLANEJ. URBANO |
106,59
KM
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
11918/000-2016
256,51
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
183,02
HR
3,0000
61,01
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,01
3 - CAMBAGEM. LD/ LE - PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE |
51% - PLANEJ. URBANO |
48,99
HR
0,8000
60,99
11288/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
154
11913/000-2016
700,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - TRÂNSITO
700,00
1,0000
700,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/000-2016 - 01
-6.593,79
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7905/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO A QUANTIDADE NO EXERCÍCIO DE |
2016 |
-6.593,79
1,0000
-6.593,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/011-2016
0,00
518,55
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
518,55
1,0000
518,55
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
9039/000-2016 - 01
-3.397,65
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9039/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.397,65
1,0000
-3.397,65
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
11928/000-2016
33.976,30
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - 07/10/16 A 06/11/16 - SERV. |
MUNICIPAIS |
33.976,30
M2
178.822,6300
0,19
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
11916/000-2016
16.825,95
0,00
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
896,40
LT
360,0000
2,49
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
15.929,55
LT
4.500,0000
3,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/036-2016
0,00
307,94
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
307,94
1,0000
307,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/010-2016
0,00
249,35
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
249,35
1,0000
249,35
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11915/000-2016
377,79
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
95,22
UN
9,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
86,55
KG
3,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE |
GESTANTES DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
80,01
LT
9,0000
8,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/004-2016 - 01
0,00
-1.163,84
1 - Anulação da Nota nº 4548/4-2016 - MOTIVO: NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE NO |
ALMOXARIFADO DA SAÚDE |
-1.163,84
1,0000
-1.163,84
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
LTDA |
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
526
9376/000-2016 - 01
-1.735,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9376/0-2016 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DO PREGÃO 61/2015
-1.735,00
1,0000
-1.735,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
11921/000-2016
1.500,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.500,00
CM/CO
576,9200
2,60
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/006-2016
0,00
17,20
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
EDUCAÇÃO |
17,20
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/009-2016
0,00
9.727,27
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA |
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
9.727,27
1,0000
9.727,27
11277/2016
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
260.164.738-80
582
11911/000-2016
447,00
0,00
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB BRIGADEIRO DO AR |
ALBERTO BERTELLI - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
447,00
1,0000
447,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
581
11914/000-2016
21.000,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO DO TRANPORTE DE ALUNOS - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
21.000,00
KM
5.011,9300
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/000-2016 - 01
-21.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1124/0-2016 - MOTIVO: READEQUAÇÃO FINANCEIRA
-21.000,00
1,0000
-21.000,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
617
9422/000-2016 - 01
-8.500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9422/0-2016 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº 63/2015
-8.500,00
1,0000
-8.500,00
11276/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
624
11912/000-2016
809,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR V - CRECHE |
KIYOSHI SEIMARU - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
809,00
1,0000
809,00
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/009-2016
0,00
137,60
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
137,60
1,0000
137,60
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
731
11922/000-2016
2.763,90
0,00
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
(embalados individualmente). |
963,90
UN
210,0000
4,59
2 - Suco natural ou de polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, |
apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - ONE - AQUISIÇÃO PARA USO |
DO CCI - ASSISTÊNCIA |
1.800,00
LT
180,0000
10,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
11925/000-2016
325,00
0,00
1 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - amarela - ESTILOTEX |
81,25
UN
25,0000
3,25
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - azul - ESTILOTEX |
81,25
UN
25,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - branca - ESTILOTEX |
81,25
UN
25,0000
3,25
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - rosa - ESTILOTEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
ASSISTÊNCIA |
81,25
UN
25,0000
3,25
7648/2015
Pregão Eletrônico
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
11926/000-2016
2.160,00
0,00
1 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - BIG ROGER - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRE |
MINORU EM CUMPRIMENTO DE TAC EM ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA |
2.160,00
PCT
150,0000
14,40
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
737
7996/000-2016 - 01
-1.960,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7996/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.960,00
1,0000
-1.960,00
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
757
7997/000-2016 - 01
-105,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7997/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-105,00
1,0000
-105,00
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
744
7999/000-2016 - 01
-280,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7999/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-280,00
1,0000
-280,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
11924/000-2016
2.013,32
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
1.320,00
KG
500,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
3 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
72,90
PCT
10,0000
7,29
4 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
24,40
UN
10,0000
2,44
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
43,12
UN
77,0000
0,56
6 - ORÉGANO - KISABOR
104,00
PCT
100,0000
1,04
7 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
9,40
KG
10,0000
0,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/009-2016
0,00
231,97
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
231,97
1,0000
231,97
11307/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
855
11909/000-2016
715,16
0,00
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS/SP ACOMPANHAR A SEMI FINAL E FINAL DA FASE FINAL DA COPA DE |
FUTSAL E HANDEBOL - BARIONE 2016, SAÍDA: 13/10/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 15/10/2016 ÀS 23h00 - |
ESPORTES |
47,34
6,0000
7,89
11308/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
11910/000-2016
715,16
0,00
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 14/10/2016 ATÉ 14/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS/SP ACOMPANHAR A SEMI FINAL E FINAL DA FASE FINAL DA COPA DE |
FUTSAL E HANDEBOL - BARIONE 2016, SAÍDA: 13/10/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 15/10/2016 ÀS 23h00 - |
ESPORTES |
47,34
6,0000
7,89
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.685.277/0001-07
856
11927/000-2016
395,00
0,00
1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
158,00
UN
20,0000
7,90
2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
158,00
UN
20,0000
7,90
3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA AS |
ESCOLINHAS ESPORTIVAS - ESPORTES |
79,00
UN
10,0000
7,90
50.666,50
14.388,93
Total na Data de Lançamento: |
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 17 de Outubro de 2016.
50.666,50
14.388,93